Nota de Empenho: 0697/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025153628011/04/2025R$ 11.640,20
  Total:R$ 11.640,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202569716/04/20250000001R$ 11.640,20
   Total:R$ 11.640,20
Código de verificação: 216743