Nota de Empenho: 0969/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025056640412/05/2025R$ 1.185,00
  Total:R$ 1.185,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202596912/05/20250566407R$ 14,22
202596923/05/20250000001R$ 1.170,78
   Total:R$ 1.185,00
Código de verificação: 219150