Nota de Empenho: 0780/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025053670422/05/2025R$ 868,67
  Total:R$ 868,67
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202578002/06/20250000001R$ 868,67
   Total:R$ 868,67
Código de verificação: 297459