Nota de Empenho Nº 00053/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025003120506/02/2025R$ 56.984,24
2025003380112/03/2025R$ 56.984,24
2025003405403/04/2025R$ 56.984,24
  Total:R$ 170.952,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20255306/02/20250000001R$ 56.300,43
20255306/02/20250031206R$ 683,81
20255312/03/20250000002R$ 56.300,43
20255312/03/20250033802R$ 683,81
20255303/04/20250034055R$ 683,81
   Total:R$ 114.652,29
Código de verificação: 969139