Nota de Empenho Nº 00149/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025117638320/02/2025R$ 7.414,89
2025131529117/03/2025R$ 7.414,89
2025153582608/04/2025R$ 7.414,89
2025154046415/05/2025R$ 7.414,89
2025154332705/06/2025R$ 7.414,89
2025154789110/07/2025R$ 7.414,89
2025155161807/08/2025R$ 7.414,89
2025155693311/09/2025R$ 7.414,89
2025155997503/10/2025R$ 7.414,89
  Total:R$ 66.734,01
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202514920/02/20251176384R$ 355,91
202514924/02/20250000001R$ 7.058,98
202514917/03/20251315292R$ 355,91
202514920/03/20250000002R$ 7.058,98
202514908/04/20251535827R$ 355,91
202514911/04/20250000003R$ 7.058,98
202514915/05/20251540465R$ 355,91
202514928/05/20250000004R$ 7.058,98
202514905/06/20251543329R$ 355,91
202514923/06/20250000005R$ 7.058,98
202514907/08/20251551619R$ 355,91
202514911/08/20250000007R$ 7.058,98
202514911/09/20251556938R$ 355,91
202514919/09/20250000008R$ 7.058,98
202514903/10/20251559976R$ 355,91
   Total:R$ 52.260,14
Código de verificação: 877700